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        關(guān)于盤(pán)錦市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告

        2021年1月15日在盤(pán)錦市第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

        盤(pán)錦市財(cái)政局

        各位代表:

         受市政府委托,現(xiàn)將盤(pán)錦市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市八屆人大五次會(huì)議審議,并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。

          一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

         ?。ㄒ唬?/font>2020年預(yù)算收支情況

          1.全市預(yù)算收支情況

          (1)一般公共預(yù)算收支情況

          根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)(下同),全市一般公共預(yù)算收入158.4億元,增長(zhǎng)7.0%。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況:稅收收入117.4億元,增長(zhǎng)1.3%,占一般公共預(yù)算收入的74.1%;非稅收入41.0億元,增長(zhǎng)28.0%。

          全市一般公共預(yù)算支出243.5億元,增長(zhǎng)4.6%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況:社會(huì)保障和就業(yè)支出45.4億元,教育支出21.3億元,公共安全支出8.3億元,交通運(yùn)輸支出9.6億元,一般公共服務(wù)支出17.7億元,農(nóng)林水支出24.6億元,衛(wèi)生健康支出14.2億元,文化旅游體育與傳媒支出3.1億元,科學(xué)技術(shù)支出2.0億元。

          按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策,全市財(cái)政收支平衡情況是:總收入合計(jì)為364.7億元,其中,一般公共預(yù)算收入158.4億元,上級(jí)補(bǔ)助收入87.2億元,上年結(jié)余6.3億元,調(diào)入資金35.4億元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.6億元??傊С龊嫌?jì)為364.7億元,其中,一般公共預(yù)算支出243.5億元,上解上級(jí)支出35.6億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.7億元,債務(wù)還本支出71.6億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年10.3億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

         ?。?/font>2)政府性基金預(yù)算收支情況

          全市政府性基金預(yù)算收入63.8億元,下降20.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入7.5億元,上年結(jié)余0.8億元,調(diào)入資金0.8億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.6億元,收入總計(jì)為99.5億元。

          全市政府性基金預(yù)算支出79.4億元,增長(zhǎng)16.0%。加上調(diào)出資金10.9億元,債務(wù)還本支出7.2億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年2.0億元,支出總計(jì)為99.5億元。

         ?。?/font>3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

          全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入22.8億元,增長(zhǎng)93.3倍。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.1億元,上年結(jié)余5.5億元,收入總計(jì)為28.4億元。

          全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8.3億元,下降0.8%。加上調(diào)出資金9.1億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年11.0億元,支出總計(jì)為28.4億元。

          (4)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

          全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入110.1億元,下降1.2%,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61.6億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22.8億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.8億元。

          全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出109.6億元,增長(zhǎng)8.3%。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62.2億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20.3億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6.0億元。

          2.市本級(jí)預(yù)算收支情況

         ?。?/font>1)一般公共預(yù)算收支情況

          市本級(jí)一般公共預(yù)算收入40.0億元,下降14.1%。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況:稅收收入30.0億元,下降18.9%;非稅收入10.0億元,增長(zhǎng)4.2%。

          市本級(jí)一般公共預(yù)算支出80.5億元,與上年基本持平。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況:社會(huì)保障和就業(yè)支出23.9億元,教育支出4.2億元,公共安全支出5.3億元,交通運(yùn)輸支出7.8億元,一般公共服務(wù)支出5.3億元,農(nóng)林水支出6.4億元,衛(wèi)生健康支出7.4億元,文化旅游體育與傳媒支出1.4億元,科學(xué)技術(shù)支出0.3億元。

          按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策,市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是:總收入合計(jì)為261.8億元,其中,一般公共預(yù)算收入40.0億元,上級(jí)補(bǔ)助收入87.2億元,下級(jí)上解收入32.8億元,上年結(jié)余4.6億元,調(diào)入資金20.6億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.6億元。總支出合計(jì)為261.8億元,其中,一般公共預(yù)算支出80.5億元,上解上級(jí)支出35.6億元,補(bǔ)助下級(jí)支出67.7億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元,債務(wù)還本支出26.9億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出44.7億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年5.7億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

         ?。?/font>2)政府性基金預(yù)算收支情況

          市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入9.3億元,下降20.0%,加上上級(jí)補(bǔ)助收入7.5億元,下級(jí)上解收入0.7億元,上年結(jié)余0.3億元,調(diào)入資金0.1億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.6億元,收入總計(jì)為44.5億元。

          市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出4.3億元,增長(zhǎng)178.7%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出6.5億元,調(diào)出資金8.1億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出24.6億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年1.0億元,支出總計(jì)為44.5億元。

         ?。?/font>3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

          市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7.8億元,增長(zhǎng)125.9倍。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.1億元,上年結(jié)余5.5億元,收入總計(jì)為13.4億元。

          市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4.2億元,下降48.7%。加上調(diào)出資金8.7億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元,支出總計(jì)為13.4億元。

         ?。?/font>4)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

          市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入98.2億元,下降0.6%。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61.6億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22.8億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.8億元。

          市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出97.6億元,增長(zhǎng)11.8%。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62.2億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20.3億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6.0億元。

         ?。ǘ?/font>2020年重點(diǎn)財(cái)政工作情況

          1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管,收入增幅全省首位

          認(rèn)真分析研究財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提高組織收入的前瞻性和準(zhǔn)確性。動(dòng)態(tài)監(jiān)控重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)及納稅情況,深挖增收潛力。強(qiáng)化非稅收入管理,確保各項(xiàng)非稅收入足額征收入庫(kù)。積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)疫情,落實(shí)國(guó)家和省出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,放水養(yǎng)魚(yú),涵養(yǎng)稅源,培育壯大市場(chǎng)主體,增強(qiáng)稅源內(nèi)生動(dòng)力。全市財(cái)政收入增幅位居全省第1位,財(cái)政收入總量位居全省第3位。

          2.強(qiáng)化政府債務(wù)管控,防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

          多方籌措資金化解政府到期債務(wù)本息286億元,全市未發(fā)生一筆債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)。置換政府債務(wù),優(yōu)化期限結(jié)構(gòu)。搭建“銀政企”平臺(tái),平滑到期債務(wù)。擴(kuò)大融資渠道,提升融資能力,全市爭(zhēng)取債券資金30.0億元,其中,地方政府債券資金24.5億元(不含大連市,發(fā)債規(guī)模居全省第4位),抗疫特別國(guó)債5.5億元,重點(diǎn)用于支持基層落實(shí)“六穩(wěn)”“六?!比蝿?wù),加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)等。強(qiáng)化債務(wù)預(yù)警監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)調(diào)度各單位、各縣區(qū)還本付息及償債資金落實(shí)情況,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及時(shí)做出風(fēng)險(xiǎn)提示,做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置,牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

          3.大力壓減財(cái)政支出,提高資金使用效益

          按照國(guó)家、省關(guān)于“非急需非剛性支出壓減50%以上”的要求,全市共壓減支出9.3億元,壓減比例54.7%。其中,市本級(jí)壓減4.1億元,壓減51.9%,壓減下來(lái)的資金主要用于彌補(bǔ)財(cái)政增支減收缺口。按照“單位全覆蓋、資金全覆蓋”原則,對(duì)上年市直各部門(mén)財(cái)政存量全部回收,合理調(diào)整使用方向,有序投入亟需項(xiàng)目,市本級(jí)共回收存量資金4億元。

          4.落實(shí)減稅降費(fèi)政策,激發(fā)市場(chǎng)主體活力

          持續(xù)貫徹國(guó)家、省減稅降費(fèi)重大部署,不折不扣落實(shí)疫情防控期間階段性稅費(fèi)減免政策,全市共減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)74.2億元,為市場(chǎng)主體減負(fù)擔(dān)、強(qiáng)信心,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增活力、添動(dòng)能。進(jìn)一步加強(qiáng)稅費(fèi)減免政策宣傳力度,提高社會(huì)公眾知曉度,讓納稅人、繳費(fèi)人應(yīng)享盡享。對(duì)《涉企收費(fèi)目錄清單》實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保清單以外無(wú)收費(fèi)。

          5.深化財(cái)政體制改革,提升財(cái)政管理效能

          科學(xué)合理劃分市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任,制發(fā)了《教育領(lǐng)域市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》和《關(guān)于核定我市醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革所涉及市與縣區(qū)支出劃轉(zhuǎn)的通知》,加快建立健全權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與縣區(qū)財(cái)政關(guān)系。我市作為全省財(cái)政預(yù)算一體化改革試點(diǎn)地區(qū),大力推進(jìn)預(yù)算一體化改革,為實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、績(jī)效、債務(wù)等系統(tǒng)業(yè)務(wù)貫通、銜接交互奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,制發(fā)了《關(guān)于印發(fā)盤(pán)錦市市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》,編制市本級(jí)1123個(gè)項(xiàng)目、9億元資金績(jī)效目標(biāo),對(duì)2019年度358個(gè)項(xiàng)目、19.5億元資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng),對(duì)2020年度市本級(jí)324個(gè)項(xiàng)目、12.29億元資金開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,努力提升財(cái)政資金使用效益。

          6.多措并舉加強(qiáng)保障,兜牢兜實(shí)“三保”底線

          完善一般性轉(zhuǎn)移支付分配機(jī)制,將對(duì)下轉(zhuǎn)移支付向困難縣區(qū)傾斜,增強(qiáng)基層財(cái)政保障能力。結(jié)合疫情防控需要,簡(jiǎn)化疫情防控相關(guān)資金審批流程,提高疫情防控資金的及時(shí)性和有效性。完善“三?!敝С霰U蠙C(jī)制,采取下沉財(cái)力、預(yù)警監(jiān)控、設(shè)立縣區(qū)財(cái)政工資專戶、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)“三?!睂?shí)施“專人專區(qū)”管理、設(shè)立縣區(qū)“工資專戶”等措施,保障“三?!敝С鲂枰突鶎诱_\(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌責(zé)任分擔(dān)資金,確保全市企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。

          7.財(cái)政資金精準(zhǔn)發(fā)力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

          認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策,全市對(duì)上爭(zhēng)取資金完成130.3億元,為全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。市本級(jí)安排撥付資金13.8億元,主要支持了棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、東北老工業(yè)地區(qū)振興及保障性安居工程等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施,推動(dòng)了重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。安排撥付資金14.5億元,主要支持了鄉(xiāng)村振興發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)等項(xiàng)目,提升了農(nóng)村治理能力和水平,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。出資3億元組建市融資擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司,健全市級(jí)融資擔(dān)保和再擔(dān)保體系。加大融資擔(dān)保力度,辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)233筆,涉及金額23.1億元,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。

          8.發(fā)揮財(cái)政職能作用,全力支持疫情防控

          認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列支持疫情防控和幫助企業(yè)紓難解困的財(cái)政政策。全市累計(jì)撥付疫情防控工作經(jīng)費(fèi)2.4億元,確保不因資金問(wèn)題延誤患者救治和影響疫情防控;撥付企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金4.6億元,鼓勵(lì)企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位;撥付交通客運(yùn)、住宿餐飲、旅游及外貿(mào)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助資金0.7億元,穩(wěn)定疫情期間企業(yè)發(fā)展,幫助中小企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

             2020年,全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好,但是,財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問(wèn)題,主要體現(xiàn)在:一是受減稅降費(fèi)、疫情及國(guó)際油價(jià)下跌等減收因素疊加影響,全市財(cái)政收入增速放緩,與此同時(shí)“三?!敝С觥⒖箵粢咔?、保養(yǎng)老金發(fā)放等剛性支出有增無(wú)減,財(cái)政收支矛盾十分突出。二是債務(wù)還本付息壓力巨大,償債能力不足。三是各級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)資金緊張,庫(kù)款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間,存在一定支付風(fēng)險(xiǎn)。我們高度重視上述問(wèn)題,將在今后的工作中采取行之有效的措施,認(rèn)真加以解決。

          二、2021年預(yù)算草案

             2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年,也是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年,更是我市開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要一年,科學(xué)編制好2021年財(cái)政收支預(yù)算,做好各項(xiàng)財(cái)政工作,對(duì)于保持我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要意義。

             依據(jù)《預(yù)算法》和國(guó)家、省對(duì)編制2021年預(yù)算的有關(guān)要求,2021年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,按照中央和省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,以及市委七屆十四次、十五次全會(huì)要求,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段,堅(jiān)持新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,積極組織財(cái)政收入,加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),深化預(yù)算制度改革,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六保”任務(wù),助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,持續(xù)提升民生福祉,為我市建設(shè)成為遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)提供堅(jiān)實(shí)保障。

         ?。ㄒ唬?/font>2021年收入預(yù)計(jì)和支出安排

          1.全市預(yù)算草案

         ?。?/font>1)一般公共預(yù)算

          全市一般公共預(yù)算收入167.8億元,增長(zhǎng)6.0%。其中:稅收收入126.1億元,增長(zhǎng)7.4%;非稅收入41.7億元,增長(zhǎng)1.7%。

          全市一般公共預(yù)算支出203.6億元,比上年預(yù)算下降5.4%,主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌,不再下達(dá)各市。主要支出項(xiàng)目:社會(huì)保障和就業(yè)支出31.5億元,教育支出23.7億元,公共安全支出7.4億元,交通運(yùn)輸支出4.6億元,一般公共服務(wù)支出22.0億元,農(nóng)林水支出15.9億元,衛(wèi)生健康支出13.8億元,文化旅游體育與傳媒支出2.3億元,科學(xué)技術(shù)支出0.8億元。

          全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是:收入總量為368.0億元,其中,一般公共預(yù)算收入167.8億元,上級(jí)補(bǔ)助收入31.1億元,上年結(jié)余10.3億元,調(diào)入資金35.1億元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.7億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120.0億元??晒┌才胖С龅囊?guī)模為368.0億元,其中,一般公共預(yù)算支出203.6億元,上解上級(jí)支出38.8億元,債務(wù)還本支出120.0億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年5.6億元,為收支平衡預(yù)算。

         ?。?/font>2)政府性基金預(yù)算

          全市政府性基金預(yù)算收入33.5億元,下降47.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.2億元,上年結(jié)余2.0億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.9億元,收入總計(jì)42.6億元。

          全市政府性基金預(yù)算支出24.1億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.5%。加上調(diào)出資金11.0億元,債務(wù)還本支出6.9億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.6億元,支出總計(jì)42.6億元。

         ?。?/font>3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

          全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入22.1億元,下降2.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.1億元,上年結(jié)余11.0億元,收入總計(jì)33.2億元。

          全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.5億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)2.7%。加上調(diào)出資金18.8億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年8.9億元,支出總計(jì)33.2億元。

         ?。?/font>4)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

          全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入103.6億元,下降19.8%,主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌,不再下達(dá)各市。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50.8億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.9億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.1億元。

          全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出120.2億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)6.7%。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出66.5億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24.6億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3.9億元。

          2.市本級(jí)預(yù)算草案

         ?。?/font>1)一般公共預(yù)算

          市本級(jí)一般公共預(yù)算收入42.4億元,增長(zhǎng)6.0%。其中:稅收收入31.7億元,增長(zhǎng)5.8%;非稅收入10.7億元,增長(zhǎng)6.7%。

          市本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排67.4億元,比上年預(yù)算下降23.6%,主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌,不再下達(dá)各市。主要支出項(xiàng)目:社會(huì)保障和就業(yè)支出10.6億元,教育支出6.5億元,公共安全支出4.3億元,交通運(yùn)輸支出3.2億元,一般公共服務(wù)支出5.1億元,農(nóng)林水支出5.3億元,衛(wèi)生健康支出7.1億元,文化旅游體育與傳媒支出1.0億元,科學(xué)技術(shù)支出0.3億元。

          市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是:收入總量為257.2億元,其中,一般公共預(yù)算收入42.4億元,上級(jí)補(bǔ)助收入31.1億元,下級(jí)上解收入31.5億元,上年結(jié)余5.7億元,調(diào)入資金25.8億元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120.0億元??晒┌才胖С龅囊?guī)模為257.2億元,其中,一般公共預(yù)算支出67.4億元,上解上級(jí)支出38.8億元,補(bǔ)助下級(jí)支出30.9億元,債務(wù)還本支出52.6億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出67.4億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元,為收支平衡預(yù)算。

         ?。?/font>2)政府性基金預(yù)算

          市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入10.0億元,增長(zhǎng)7.7%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.2億元,上年結(jié)余1.0億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.9億元,收入總計(jì)18.1億元。

          市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排2.7億元,比上年預(yù)算下降19.8%。加上調(diào)出資金8.0億元,債務(wù)還本支出0.8億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出6.1億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元,支出總計(jì)18.1億元。

         ?。?/font>3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

          市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15.5億元,增長(zhǎng)98.8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.1億元,上年結(jié)余0.5億元,收入總計(jì)16.1億元。

          市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排2.3億元,比上年預(yù)算下降57.5%。加上調(diào)出資金13.8億元,支出總計(jì)16.1億元。

         ?。?/font>4)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

          市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入89.7億元,下降23.5%,主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌,不再下達(dá)各市。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50.8億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.9億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.1億元。

          市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排106.0億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)6.7%。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出66.5億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24.6億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3.9億元。

         ?。ǘ?/font>2021年主要財(cái)政工作安排

          1.依法組織財(cái)政收入

          貫徹落實(shí)財(cái)政預(yù)算收入從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的規(guī)定,依法依規(guī)組織財(cái)政收入。加強(qiáng)收入分析調(diào)度和對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控,挖掘和培育新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。強(qiáng)化收入征收管理,堵塞征管漏洞,督促各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)履行組織收入主體責(zé)任,爭(zhēng)取全市財(cái)政收入增幅和收入總量繼續(xù)保持在全省前列。

          2.加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

          及時(shí)掌握各金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)置換政策和產(chǎn)品,督促各級(jí)融資平臺(tái)公司有針對(duì)性地加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接,爭(zhēng)取將尚未置換的項(xiàng)目盡早置換,進(jìn)一步緩釋償債風(fēng)險(xiǎn)。圍繞2021年地方政府債券支持方向,組織市直各有關(guān)部門(mén)和各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)再包裝儲(chǔ)備一批"兩新一重"項(xiàng)目,為后續(xù)債券資金爭(zhēng)取打牢基礎(chǔ)。繼續(xù)搶抓化債試點(diǎn)政策機(jī)遇,加強(qiáng)部門(mén)間溝通協(xié)調(diào),積極爭(zhēng)取將市本級(jí)、興隆臺(tái)區(qū)納入化債試點(diǎn)。

          3.助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

          找準(zhǔn)爭(zhēng)取方向和切入點(diǎn),下大力氣對(duì)上爭(zhēng)取資金,使對(duì)上爭(zhēng)取資金成為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要支撐。繼續(xù)執(zhí)行下調(diào)增值稅稅率和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率等制度,進(jìn)一步鞏固減稅降費(fèi)成果。充分發(fā)揮財(cái)政性資金引導(dǎo)作用,支持加快世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)步伐、壯大區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)、加快培育新興產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效和構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系。

          4.支持民生事業(yè)發(fā)展

          堅(jiān)持盡力而為、量力而行,集中財(cái)力辦大事原則,深入推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用,穩(wěn)步提升基本公共服務(wù)保障水平。嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌制度,確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格落實(shí)“一個(gè)一般不低于,兩個(gè)只增不減”要求,保持教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。支持生態(tài)環(huán)境建設(shè),鞏固生態(tài)建設(shè)成果。提高基本公共文化服務(wù)覆蓋面和適用性,促進(jìn)全域旅游發(fā)展和重點(diǎn)旅游項(xiàng)目提質(zhì)升級(jí)。

          5.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

          牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增,有效降低行政運(yùn)行成本。對(duì)各縣區(qū)和市直部門(mén)2020年及以前年度財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回,嚴(yán)格審核需重新下達(dá)使用的財(cái)政存量資金,提高資金使用效率。財(cái)政資金優(yōu)先用于保障疫情防控和“三?!钡戎攸c(diǎn)支出。加大對(duì)下一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度,進(jìn)一步向基層困難縣區(qū)下沉財(cái)力,切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),確保每筆錢(qián)都花在刀刃上、緊要處。

          6.深化財(cái)政制度改革

          調(diào)整市以下財(cái)政體制,在確保市縣區(qū)既得利益的基礎(chǔ)上,合理劃分市以下收入范圍和支出責(zé)任。進(jìn)一步推進(jìn)政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)工作,細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,擴(kuò)大公開(kāi)范圍,提升預(yù)算信息公開(kāi)質(zhì)量,構(gòu)建規(guī)范透明的預(yù)算管理制度。大力推進(jìn)市本級(jí)預(yù)算管理一體化建設(shè),對(duì)資金從下達(dá)源頭到使用末端全過(guò)程管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全覆蓋。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,將績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。

          各位代表,今年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨,我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全面貫徹落實(shí)市委七屆十四次、十五次全會(huì)精神,充分履行財(cái)政職能,切實(shí)提高財(cái)政效能,以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作,確保全面完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),為加快將我市建設(shè)成為遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)?! ?/font>

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